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    伊犁州法院2016年部門預算及“三公經費”信息公開報告

    發布時間:2016-06-30 11:09:40


        一、 基本情況

        根據《關于做好2016年部門預算和“三公”經費預算公開工作的通知》伊州財預[2016] 號有關規定,現將 伊犁州法院2016年部門預算及“三公經費”信息公開如下。

        一、部門基本情況

        (一)主要職能:伊犁州法院主要職責是:

        (一)審判法律規定由州分院管轄,自治區高級人民法院指定管轄或者認為應當由自己審判的刑事、民事和行政等第一審案件。

        (二)審判法律規定由州分院審理的刑事、民事、行政等第二審案件以及自治區高級人民法院指定審理的案件。

        (三)審理自治區高級人民法院授權核準的死緩案件。

        (四)審理自治區高級人民法院指令再審的案件;審理本院發生法律效力的判決、裁定提起再審的案件;受理不服下級人民法院判決、裁定提起再審的案件;受理不服下級人民法院判決、裁定的各類申訴和申請再審的案件。

        (五)審判由自治州人民檢察院按照審判監督程序提出的抗訴案件。

        (六)對下級人民法院管轄不服的案件指定管轄。

        (七)監督自治州地方各級人民法院的審判工作。

        (八)辦理法律規定由州法院管轄的、自治區高級人民法院指定管轄的減刑、假釋案件。

        (九)依法行使司法執行權和司法決定權。

        (十)依法決定國家賠償。

        (十一)對法律、法規、規章等草案提出意見,研究擬定自治州法院工作的政策、規章制度;針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

        (十二)開展法院司法科學技術研究工作,提供司法技術信息和技術鑒定服務。

        (十三)負責自治州哈薩克民族文字審判業務資料編譯工作。

        (十四)指導全州各級人民法院的思想政治、宣傳教育和培訓工作;協同自治州黨委主管部門加強轄區內各級人民法院領導班子和隊伍建設;按照權限管理法官和其他工作人員;協同自治州主管部門管理自治州各級人民的機構設置及人員編制工作。

        (十五)領導州直法院的監察工作。

        (十六)在審判工作中宣傳法制、教育公民自覺遵守憲法、法律。

        (十七)管理全州人民法院的有關經費和物資裝備。

        (十八)承辦其他應由自治州法院負責的工作。

        (二)內設機構

        伊犁州分院設17個職能部門和政治部.包括:辦公室、立案一二庭、刑事一二庭、民事一二三庭、行政庭、審監庭、執行局、研究室、法警隊、技術室、監察室、培訓處、老干處

        根據職責,納入2016年部門預算編制范圍的有辦案業務經費、案件執行費、法院裝備經費。

        (三)人員編制

        編制人數 213 人,其中:行政人員編制213  人,參照公務員管理的事業單位人員編制   人,全額撥款事業單位人員編制  人,差額撥款事業單位人員編制  人,自收自支事業編制  人。實有在職人數人,其中:行政在職196人,參照公務員管理的事業單位人員人,事業在職 人,工勤在職人數12人。離退休人員115人,其中:離休人員0人,退休人員115人。

        二、2016年部門預算公開

        (一)收支總體情況

        根據伊犁州財政局《關于下達州本級預算單位2016年部門預算的通知》(伊州財預〔2016〕號),州財政安排收入預算為3690萬元,其中:公共安全支出2763萬元,社會保障和就業支出667 萬元,醫療衛生支出108萬元,住房保障支出152萬元。

        按照收支平衡的原則,2016年支出預算總額為3690萬元,其中:基本支出預算3388萬元,項目支出預算302

        萬元。

        (二)預算支出主要內容

        基本支出預算3388萬元,包括:工資福利支出1467萬元,商品和服務支出1077萬元,對個人和家庭的補助支出844萬元。項目支出預算302萬元,包括:工資福利支出萬元,商品和服務支出萬元,對個人和家庭的補助支出萬元,其他資本性支出302萬元。

        (三)2016年收支預算公開

        詳見附件1、2、3、4。

        (四)2016年財政撥款支出預算公開

        1、基本支出預算

        明細到“項”,詳見附件5、6、7、12、13、14、16、17、、18。

        2、項目支出預算

        明細到“項”,詳見附件8、15、19。

        三、2016年“三公經費”支出預算

        2016年 “三公經費”預算安排總額為69萬元,與上年持平(詳見附件11)。

        (一)因公出國(境)經費預算

        因公出國(境)經費預算項目支出安排0萬元,與上年持平,主要用于****等外事活動,參與****組織的外事活動,2015年因公出國(境)團組1 組、人數1 人。

        (二)公務接待費用預算

        公務接待費用預算安排0 萬元,與上年持平,主要用于上級檢查指導等各類公務接待支出,2015年國內公務接待的批次為18批、人數為82人。

        (三)公務用車購置及運行維護費預算

        公務用車購置及運行維護費預算安排69萬元,與上年持平,主要用于2016年車輛的日常公務、案件執行等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出,公務用車購置數為0 ,2016年一般公務用車保有量為42輛。

        附件:1、收支預算總表

        2、收入預算總表

        3、支出預算總表(一)—資金來源

        4、支出預算總表(二)—經濟科目

        5、基本支出預算明細表(一)—工資福利支出

        6、基本支出預算明細表(二)—商品和服務支出

        7、基本支出預算明細表(三)—對個人和家庭的補助

        8、項目支出表—(經濟科目)

        9、征收計劃表

        10、政府采購預算表

        11、財政撥款安排的三公經費支出表

        12、一般公共預算撥款安排的基本支出—工資福利支出

        13、一般公共預算撥款安排的基本支出—商品和服務支出

        14、一般公共預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助

        15、一般公共預算撥款安排的項目支出

        16、政府性基金預算撥款安排的基本支出—工資福利支出

        17、政府性基金預算撥款安排的基本支出—商品和服務支出

        18、政府性基金預算撥款安排的基本支出—對個人和家庭的補助

        19、政府性基金預算撥款安排的項目支出


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